第1條 為了實施對無形資產(chǎn)外購的有效管理,規(guī)范無形資產(chǎn)請購審批流程,根據(jù)國家相關法律、法規(guī),結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。
第2條 請購審批權限劃分
1.股東大會/董事會,審批無形資產(chǎn)購置計劃。
2.總經(jīng)理,審核無形資產(chǎn)購置方案。
3.資產(chǎn)管理部,提出無形資產(chǎn)購置方案。
4.財務部,建立無形資產(chǎn)臺賬,編制無形資產(chǎn)明細賬和總賬。
第3條 無形資產(chǎn)的外購,要符合企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并經(jīng)過充分論證,嚴格審批程序,避免重復、盲目引進。采購申請審批流程如下。
1.采購申請
無形資產(chǎn)使用部門或其他相關部門提出無形資產(chǎn)采購申請,編制“無形資產(chǎn)請購單”,并交資產(chǎn)管理部進行審核,請購部門需同時提交對所需采購的無形資產(chǎn)的性能、技術參數(shù)等內(nèi)容。
2.審核
無形資產(chǎn)管理部門及企業(yè)其他相關職能部門(如財務部、法律部等)對無形資產(chǎn)采購相關事項進行審核。
3.審批
按照企業(yè)授權審批權限,相關管理部門或人員在授權范圍內(nèi)審批,未經(jīng)審核的“無形資產(chǎn)請購單”不予審批。
第4條 審批權限劃分
對于無形資產(chǎn)外購的審批權限劃分如下表所示。
第5條 審批方式
1.股東大會和董事會的購置審批通過會議決議的形式實施。
2.總經(jīng)理以書面批準的方式直接簽批。
第6條 其他規(guī)定
1.無形資產(chǎn)購置的審批人根據(jù)第4條的無形資產(chǎn)審批權限的規(guī)定,在授權范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批權限。
2.經(jīng)辦人在職責范圍內(nèi),按照審批人的批準意見辦理無形資產(chǎn)購置業(yè)務。
3.對于審批人超越授權范圍審批的無形資產(chǎn)業(yè)務,經(jīng)辦人有權拒絕并應拒絕辦理,并及時向?qū)徟说纳弦患壥跈嗖块T報告。
第7條 本制度自 年 月 日起施行。
(摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓課堂經(jīng)典案例)