第1條 為了實(shí)施對無形資產(chǎn)外購的有效管理,規(guī)范無形資產(chǎn)請購審批流程,根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特制定本制度。
第2條 請購審批權(quán)限劃分
1.股東大會/董事會,審批無形資產(chǎn)購置計(jì)劃。
2.總經(jīng)理,審核無形資產(chǎn)購置方案。
3.資產(chǎn)管理部,提出無形資產(chǎn)購置方案。
4.財(cái)務(wù)部,建立無形資產(chǎn)臺賬,編制無形資產(chǎn)明細(xì)賬和總賬。
第3條 無形資產(chǎn)的外購,要符合企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并經(jīng)過充分論證,嚴(yán)格審批程序,避免重復(fù)、盲目引進(jìn)。采購申請審批流程如下。
1.采購申請
無形資產(chǎn)使用部門或其他相關(guān)部門提出無形資產(chǎn)采購申請,編制“無形資產(chǎn)請購單”,并交資產(chǎn)管理部進(jìn)行審核,請購部門需同時(shí)提交對所需采購的無形資產(chǎn)的性能、技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容。
2.審核
無形資產(chǎn)管理部門及企業(yè)其他相關(guān)職能部門(如財(cái)務(wù)部、法律部等)對無形資產(chǎn)采購相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核。
3.審批
按照企業(yè)授權(quán)審批權(quán)限,相關(guān)管理部門或人員在授權(quán)范圍內(nèi)審批,未經(jīng)審核的“無形資產(chǎn)請購單”不予審批。
第4條 審批權(quán)限劃分
對于無形資產(chǎn)外購的審批權(quán)限劃分如下表所示。
第5條 審批方式
1.股東大會和董事會的購置審批通過會議決議的形式實(shí)施。
2.總經(jīng)理以書面批準(zhǔn)的方式直接簽批。
第6條 其他規(guī)定
1.無形資產(chǎn)購置的審批人根據(jù)第4條的無形資產(chǎn)審批權(quán)限的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限。
2.經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi),按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理無形資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)。
3.對于審批人超越授權(quán)范圍審批的無形資產(chǎn)業(yè)務(wù),經(jīng)辦人有權(quán)拒絕并應(yīng)拒絕辦理,并及時(shí)向?qū)徟说纳弦患壥跈?quán)部門報(bào)告。
第7條 本制度自 年 月 日起施行。
(摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例)