并購交易前期文檔保存制度
第1章 總則
第1條 為規(guī)范對并購交易前期文檔的管理,確保公司并購交易順利進行,避免或降低因交易文檔保存不當而帶來的風險和經(jīng)濟損失,根據(jù)國家有關法律法規(guī)和公司實際情況,特制定本制度。
第2條 本制度適用于公司總部,下屬控股公司可以參照執(zhí)行。
第3條 本制度所稱的文檔主要是指并購交易前期比較重要的文檔,包括《并購意向書》、《并購保密協(xié)議書》、“并購交易審慎性調(diào)查表”、《并購交易審慎性調(diào)查報告》和《并購交易項目草案》等。
第2章 文檔保存管理機構
第4條 公司根據(jù)并購文檔管理的需要和部門職責范圍,指定并購交易文檔歸口管理部門,對并購前期文檔實施統(tǒng)一管理。
第5條 并購交易文檔歸口管理部門可以設立法律事務崗位,配備具有法律專業(yè)資格的人員對相關文件的合法性進行審核。
第6條 公司業(yè)務、財務、法務人員有權依據(jù)各自的職責對合同進行審核監(jiān)督,相關部門應當給予支持和配合。
第3章 歸檔制度
第7條 并購交易前期與并購目標企業(yè)簽訂一系列協(xié)議后,相關承辦人員應按規(guī)定對其進行收集、整理、預立卷,有一部分文檔將來可能要作為并購合同的附件或附加合同。
第8條 文檔協(xié)議簽訂的過程中形成的各種單據(jù)、憑證和其他相關的材料都必須附于預立卷內(nèi)。
第9條 預立卷需按公司保密制度的有關規(guī)定,確定文檔的密級并采取保密措施,密級標注于文檔的封面。
第10條 業(yè)務部門承辦人應在文檔形成后×日內(nèi),根據(jù)文檔性質(zhì)將預立卷移交本部門合同管理員集中保管,不得據(jù)為己有。
第11條 經(jīng)審核同意簽訂的協(xié)議或文檔,應當由印章管理部門統(tǒng)一進行分類連續(xù)編號。
第12條 文檔管理員按照公司檔案管理制度的有關規(guī)定管理文檔的外借。
第13條 文檔管理員應在文檔協(xié)議簽訂×年以后按照公司檔案管理制度的有關規(guī)定整理文檔協(xié)議,并移交公司檔案管理部門統(tǒng)一保管。
第4章 附則
第14條 本制度由董事會負責解釋。
第15條 本制度由公司第×屆董事會第×次會議審議通過,自即日起實行。
第16條 相關文件表單
1.《并購意向書》。
2.《并購保密協(xié)議書》。
3.“并購交易審慎性調(diào)查表”。
4.《并購交易審慎性調(diào)查報告》。
5.《并購交易項目草案》。
(摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓課堂經(jīng)典案例)