第1章 總則
第1條 目的
為加強(qiáng)對公司存貨領(lǐng)用與發(fā)放的控制和管理,保證物資提供及時、準(zhǔn)確,避免因此造成不必要的損失,特制定本辦法。
第2條 范圍
本辦法適用于公司存貨領(lǐng)用與發(fā)出的相關(guān)控制與管理工作。
第3條 倉儲部負(fù)責(zé)存貨領(lǐng)用與發(fā)放的管理與執(zhí)行,其他相關(guān)部門提出領(lǐng)用申請及配合領(lǐng)用與發(fā)放工作的實施。
第2章 存貨領(lǐng)用
第4條 公司內(nèi)部各部門需要領(lǐng)用存貨時,需經(jīng)審批通過后方可領(lǐng)用,具體的存貨申請審批流程如下所示。
1.各領(lǐng)用部門填寫《領(lǐng)用單》,將需要領(lǐng)用的存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息填寫齊備后,送交部門經(jīng)理審批簽字。
2.部門經(jīng)理審批同意并簽名后,相關(guān)人員憑《領(lǐng)用單》到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3.倉儲部人員對所有《領(lǐng)用單》進(jìn)行匯總,做好領(lǐng)料登記,填制《出庫單》(如下表所示)并交倉儲主管審核后執(zhí)行。
出庫單
日期: 年 月 日
編號 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 領(lǐng)用部門 | 備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)辦人: 主管:
第5條 注意事項
1.凡未辦理出庫單手續(xù)的,一律不得出庫。
2.超出領(lǐng)料限額的或重要的存貨需經(jīng)過公司總經(jīng)理審批后才能領(lǐng)用。
3.各種存貨的出售和轉(zhuǎn)讓,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.如果庫存物資不足,倉儲部經(jīng)理應(yīng)及時向采購部提出采購申請。
第3章 存貨發(fā)放
第6條 發(fā)放原則
對于在公司年度預(yù)算內(nèi)且需按照生產(chǎn)經(jīng)營計劃按時發(fā)放的存貨,應(yīng)及時準(zhǔn)確進(jìn)行發(fā)放。存貨發(fā)放應(yīng)遵循以下7點原則。
1.未經(jīng)檢驗合格的存貨不得發(fā)放。
2.已過有效期的存貨不得發(fā)放。
3.存貨發(fā)放按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行。
4.同批物資中貼有“取樣驗證”的最后發(fā)放。
5.復(fù)驗合格的存貨先發(fā)。
6.接近有效期限的存貨先發(fā)。
7.采購、檢驗手續(xù)不全的物資不得發(fā)放。
第7條 公司庫存物資的發(fā)放應(yīng)按照以下程序執(zhí)行。
1.倉儲部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃和年度預(yù)算擬訂年度存貨發(fā)放計劃,并報部門經(jīng)理審核。
2.經(jīng)倉儲部經(jīng)理審核后呈送總經(jīng)理審批。
3.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,倉儲部按計劃執(zhí)行發(fā)放工作。
4.物資發(fā)放日前一周,倉儲部人員進(jìn)行物資準(zhǔn)備,按照計劃核對存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量,檢查物資是否檢驗合格,是否在有效期內(nèi),并詳細(xì)記錄在《物資發(fā)放記錄表》(如下表所示)上。
物資發(fā)放記錄表
年 月 日
序號 | 物資品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 質(zhì)檢證書號 | 有效期限 | 使用部門 | 接收人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)理: 主管: 備貨人:
5.備貨并檢查完畢后,由倉儲部經(jīng)理進(jìn)行檢查,確認(rèn)無誤后在《物資發(fā)放記錄表》上簽字。
6.倉儲部按規(guī)定存貨發(fā)放時間進(jìn)行存貨發(fā)放工作,由物資使用部門人員接收物資。
7.接收物資前接收人應(yīng)進(jìn)行物資復(fù)核,確認(rèn)無誤后在《物資發(fā)放記錄表》上簽字認(rèn)可接收。
8.存貨發(fā)放完成后,倉儲部人員應(yīng)及時清理發(fā)放現(xiàn)場,整理核銷貨位卡。
9.倉儲部應(yīng)指派專人專門負(fù)責(zé)管理庫存臺賬,按實際發(fā)放情況及時調(diào)整登記臺賬。
第4章 附則
第8條 本辦法由倉儲部負(fù)責(zé)編制,解釋權(quán)歸倉儲部所有。
第9條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。