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孫軍正:驗收管理制度
2016-01-20 115658

1  總則

1  目的

為規(guī)范本公司的驗收管理工作,確保所購商品符合公司生產(chǎn)需要,特制定本制度。

2  責(zé)任部門

商品的驗收工作由質(zhì)檢部門主導(dǎo),會同倉儲部門、使用部門和采購部共同驗收,對收到商品的數(shù)量和質(zhì)量進行檢驗。

2  驗收前的準備工作

3  收貨準備

1.驗收人員在收到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購訂單”時,按供應(yīng)商、交貨日期分別依序排列,并于交貨前安排存放的庫位,以方便收貨。

2.對于需要按重量、長度、體積等方面計量的商品,應(yīng)借助稱重儀器、檢測工具、容器等進行試測驗收,不得虛估。

4  待驗商品處理

已經(jīng)到貨等待驗收的商品,必須在商品的外包裝上貼上商品標簽并詳細注明貨號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期,并且應(yīng)與已驗收的分開儲存,并規(guī)劃“待驗區(qū)”,以示區(qū)分。

3  實施驗收

5  商品到貨后,驗收人員應(yīng)會同使用部門依“裝箱單”、“采購訂單”、采購合同等采購文件核對商品名稱、規(guī)格并清點數(shù)量或過磅、測量重量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“訂購單”,同時驗收人員填寫《驗收報告》并在上面簽字。

6  質(zhì)檢部門應(yīng)當(dāng)使用按順序編號的《驗收報告》,對于那些沒有對應(yīng)采購申請的商品,一律不得簽收。

7  質(zhì)檢部門驗收完畢后,對驗收合格的商品應(yīng)當(dāng)編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號的驗收證明,內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、商品名稱、數(shù)量和質(zhì)量以及運貨人名稱、原購貨訂單編號等,作為驗收商品的依據(jù),并及時報告采購部門和財務(wù)部門。

8  驗收過程中如發(fā)現(xiàn)所載的商品與“裝箱單”、“采購訂單”或采購合同所載內(nèi)容不符,應(yīng)通知辦理采購的人員及相關(guān)部門進行處理。

9  驗收過程中發(fā)現(xiàn)商品有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況且達到一定程度時,驗收人員應(yīng)及時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知供應(yīng)商前來處理,并盡可能維持其狀態(tài)以便于公證作業(yè)。

10  公證單位或供應(yīng)商確認后,驗收人員開立“索賠處理單”呈部門負責(zé)人核實后,送財務(wù)部門及采購部門督促辦理。

11  超交處理

交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的商品,其超交量在3%(含)以下,由倉儲部門于收貨時,在備欄內(nèi)注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門經(jīng)理同意后進行收貨,并通知采購人員。

12  短交處理

1.交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意后,可免予補交。

2.短交如需補足時,倉儲部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

13  急用品處理

供應(yīng)商交貨時,若倉儲部尚未收到“請購單”時,驗收人員應(yīng)先詢問采購部,確認無誤后,開始按照驗收程序辦理。

14  商品驗收規(guī)范

為利于商品檢驗收貨的業(yè)務(wù),質(zhì)檢部門就商品重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的商品質(zhì)量制定《商品驗收規(guī)范》,呈總經(jīng)理核準后公布實施,以此作為采購及驗收的依據(jù)。

15  商品檢驗結(jié)果處理

根據(jù)不同檢驗結(jié)果可做以下兩個方面處理。

1.檢驗合格的商品,檢驗人員于外包裝上貼上合格標簽。倉庫人員再將合格品入庫定位。

2.驗收不合標準的商品,檢驗人員應(yīng)貼上不合格標簽,并于《驗收報告》上注明不良原因,經(jīng)負責(zé)人核實后通知采購部處理。

16  退換貨作業(yè)

1.對于檢驗不合格的商品退貨時,采購員應(yīng)開立“商品交運單”并附有關(guān)《驗收報告》,呈采購部經(jīng)理簽字確認后辦理退貨。

2.如為需要更換的商品,采購人員需要與供應(yīng)商協(xié)商解決;如需要增減貨款,要在付款前或有效承付期內(nèi)通知財務(wù)部門。

3.對于已付款但在保修期或保質(zhì)期出現(xiàn)質(zhì)量問題的商品,采購人員需要負責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商進行維修或賠償,索賠收入全部上繳財務(wù)部,注明賠償商品及賠償原因。

4  附則

17  本制度由采購部會同公司其他有關(guān)部門解釋。

18  本制度自               日起開始實施。

19  相關(guān)文件表單

1.“采購訂單”、“裝箱單”、“請購單”。

2.《驗收報告》、“索賠處理單”、“商品交運單”、《商品驗收規(guī)范》。

 

(摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例)

 

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